CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PC/01


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN PC/01"

Transcripción

1 Página: 1 de 17 PC/01 CONTROL DE EDICIONES Ed. Fecha Aprobación 1 Emisión documento definitivo Motivo Nº DE COPIA CONTROLADA: Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado por:

2 Página: 2 de ÍNDICE. 0.- ÍNDICE OBJETO DEL PROCEDIMIENTO CAMPO DE APLICACIÓN MÉTODO OPERATIVO DOCUMENTACIÓN RELACIONADA. 11

3 Página: 3 de OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El presente procedimiento tiene por objeto establecer una sistemática para controlar la elaboración, codificación, identificación, distribución, modificación y retirada de toda la documentación aplicable dentro del sistema de calidad, así como los registros generados durante la implantación del mismo 2.- CAMPO DE APLICACIÓN. Este procedimiento se aplica a toda la documentación y registros generados en el establecimiento e implantación del sistema de la calidad: Manual de la calidad. Manual de procedimientos e instrucciones de trabajo.( ojo manual solo existe el de calidad por ello es procedimiento solo, esta bien en el nuestro) Documentos relacionados con calidad, manuales técnicos, bibliografía, etc. Registros de calidad. Documentación externa. Documentación complementaria. 3.- MÉTODO OPERATIVO Definiciones. Manual de la calidad: Documento que establece la política de la calidad y describe el Sistema de la Calidad de una organización.

4 Página: 4 de 17 Procedimiento: Documento que indica las directrices a seguir por un departamento o varios departamentos para cumplir con un requisito de la norma implantada. Instrucción de trabajo: Documento que define como se realiza una actividad. Registro: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos. Evidencia objetiva: Información cuya veracidad puede demostrarse, basada en hechos obtenidos mediante observación, medida, ensayo u otros medios Descripción del Método operativo. Manual de la Calidad Entra en las atribuciones del Responsable de Calidad elaborar, realizar las nuevas ediciones en caso de cambios en el sistema de la calidad, distribuir, retirar y sustituir las copias obsoletas del manual de la calidad. El manual de la calidad sólo se revisa en el caso de producirse cambios en el Sistema de la Calidad de EMPRESA. El Responsable de Calidad revisa el manual introduciendo los correspondientes cambios, y elabora una nueva edición, la cual es revisada y aprobada por Gerencia. Las revisiones del manual por parte del Responsable de Calidad se realizan por documento completo, generándose una nueva edición cada vez que se realice alguna modificación durante las revisiones del mismo.

5 Página: 5 de 17 Los cambios producidos y motivos adoptados en las nuevas ediciones respecto a la anterior edición en vigor son registrados por el mismo Responsable de Calidad cumplimentando el campo de CAMBIOS del impreso R2-PC-01 Índice de Documentos Internos en Vigor (véase ANEXO 2), asimismo el motivo de cambio se anotará en la portada del manual. Para realizar la distribución del manual de la calidad, el Responsable de Calidad emplea el impreso R1-PC-01 "Registro de Entregas de Documentos" (véase ANEXO 1). En dicho impreso son completados los siguientes campos: Documento; nombre del documento distribuido con su codificación entre paréntesis, en este caso Manual de Calidad (MC). La edición del Manual. Número de copia controlada que le corresponde a cada destinatario. La persona que lo recibe con su cargo y nombre de la empresa a la que pertenece, si fuera necesario al ser externa a EMPRESA. El receptor del manual firma y escribe la fecha en la que recibe el manual debajo de su firma. Cuando esto último no fuese posible porque la copia controlada se remitiese a su destinatario por correo, el Responsable de Calidad adjunta a la misma el impreso R3-PC-01 "Transmisión de Documentos" (véase ANEXO 3), con la parte correspondiente a EMPRESA perfectamente cumplimentada. En este último caso, en el espacio reservado para la firma del destinatario del impreso R1- PC-01 Registro de Entregas de Documentos, se anota el número de transmisión de documentos (número correlativo a partir de 1), el cual, una vez devuelto a EMPRESA es archivado junto con la lista de distribución de la documentación. En el caso que se distribuya por correo una copia controlada del Manual de la Calidad a un cliente / persona / organismo que tuviese en su poder copia de la edición anterior, en el espacio observaciones se le indica que debe devolverla a EMPRESA junto con el impreso R3-PC-01 Transmisión de Documentos, esta copia obsoleta a su llegada es destruida por el Responsable de la Calidad. En el caso de producirse una nueva edición el Responsable de Calidad prepara unas nuevas copias controladas y realiza las mismas operaciones anteriores, entregando las copias controladas de la

6 Página: 6 de 17 nueva edición y retirando las copias controladas de la edición obsoleta para su destrucción. En el momento de realizar la retirada y la destrucción de las copias controladas de la edición obsoleta, el Responsable de Calidad cruza con una línea la casilla de cada destinatario del impreso R1- PC-01 Registro de Entregas de Documentos anterior para dejar constancia de la retirada y destrucción de copias obsoletas de la edición todas las anterior. El Responsable de Calidad se encarga de mantener actualizado el impreso R2-PC-01 Índice de Documentos en Vigor, en el que se indica el número de edición y la fecha de aprobación de cada documento del sistema de calidad que se encuentra en vigor. Dicho impreso será actualizado cada vez que existe una nueva edición de un documento. Todas las copias del Manual destinadas a personal de EMPRESA son copias controladas. Se entiende por copia controlada aquella que se retira cuando es emitida una nueva revisión del documento y es sustituida por una copia actualizada. El número de copia controlada se indica en la portada de la copia del manual, el cual debe coincidir con el número de copia controlada del impreso R1-PC-01 Registro de Entregas de Documentos. Los destinatarios del manual pueden ser internos o externos, en ambos casos se debe seguir lo indicado en la distribución del manual. Las copias controladas internas del manual de la calidad se entregan a aquellas personas que el Responsable de Calidad estime oportuno,. El Responsable de Calidad decide qué copias controladas o no controladas externas se entregan, principalmente a aquellos clientes que lo soliciten. El Responsable de Calidad se encarga de realizar las copias controladas del manual a partir del original que se encuentra en su última edición. Los ejemplares originales de las ediciones obsoletas del manual, son archivados indefinidamente, con el fin de tener archivo histórico del manual de la calidad, por el Responsable de Calidad. Cada ejemplar obsoleto se marca como documentación obsoleta indicándolo con letras rojas en la portada.

7 Página: 7 de 17 No se pueden hacer anotaciones a mano en el original y copias en vigor. La codificación del manual de la calidad se realiza de la siguiente manera: MC: Manual de la Calidad Manual de procedimientos e instrucciones de trabajo. Los procedimientos operativos reciben el mismo tratamiento que el explicado en el punto anterior para el Manual de la Calidad, excepto en que se revisan individualmente y no de forma conjunta. Para su distribución, por cada procedimiento el Responsable de Calidad, siguiendo la misma sistemática establecida para el manual de calidad, completa el impreso R1-PC-01 Registro de Entregas de Documentos, entregando los procedimiento al personal que estime oportuno, especialmente a los aquellos afectados directamente por el contenido del mismo. La codificación establecida para los procedimientos de la calidad es PC-XX, donde: PC: Iniciales de procedimiento de la calidad. XX: Estos dos dígitos identifican al procedimiento, comenzando la numeración desde el 01 y siguiendo de forma correlativa. Todas las instrucciones de trabajo reciben el mismo tratamiento que el Manual de la Calidad, excepto que son elaboradas por el responsable de cada departamento en colaboración con el Responsable de Calidad, son revisadas y aprobadas por Gerencia. La distribución se realiza de la misma manera que en el caso de los procedimientos de la calidad. Las instrucciones de trabajo se codifican de la siguiente forma ITZ-PC-XX, donde: IT: Instrucción de trabajo. Z: Número correlativo de valor mínimo 1 y que diferencia varias instrucciones de trabajo referidas a un mismo procedimiento PC-XX. PC-XX: Codificación del procedimiento en el cual se hace referencia a dicha

8 Página: 8 de 17 instrucción de trabajo. Si un cliente de EMPRESA tiene interés en conocer los procedimientos o instrucciones de trabajo que forman parte del sistema de la calidad de EMPRESA puede hacerlo mediante consulta de la copia controlada de toda la documentación que posee el Departamento de Calidad en las instalaciones de EMPRESA. Los procedimientos e instrucciones de trabajo originales obsoletos o en uso se archivan de la misma manera que el manual de la calidad, constituyendo estos documentos el archivo original del sistema de la calidad de EMPRESA Documentación externa El control sobre dicha documentación es responsabilidad del Responsable de Calidad, o bien de los Responsables de EMPRESA a los que les afecte directamente. Dentro de la documentación externa de uso en el Sistema de Calidad de EMPRESA cabe distinguir: Reglamentación asociada (propia del Sector) y Normativa aplicable Esta Información estará ordenada y clasificada en una Carpeta denominada Legislación bajo la custodia del Responsable de Calidad. Esta documentación será anotada en el impreso R4-PC-01 Listado de Documentación Externa Documentación aportada por los subcontratistas o colaboradores Toda la documentación personal de estos colaboradores se encuentra custodiada y archivada por el Departamento de Administración. Se trata generalmente de catálogos, prescripciones técnicas, fichas de seguridad o calidad de los productos, etc. Esta documentación se anotará por el Responsable de Calidad en el registro R4-PC-01 Listado de Documentación Externa Manuales de uso de equipos informáticos u otros equipos aportados por el proveedor Se custodiarán por el Responsable de Calidad. Cuando el proveedor sustituya o modifique dichos manuales, el Responsable Técnico eliminará o complementará las versiones obsoletas.

9 Página: 9 de 17 En algunos casos, si el Responsable de Calidad lo considera oportuno, esta documentación podrá ser distribuida de forma controlada empleando el impreso R1-PC-01 Registro de Entregas de Documentos. Este tipo de documentación será anotada por el Responsable de Calidad en el Impreso R4-PC-01 Lista de Documentación Externa. Dentro de la documentación externa es de suma importancia el control de los manuales técnicos de los equipos de seguridad instalados por EMPRESA, el responsable de actualizar, archivar y solicitar los manuales de los equipos de seguridad instalados es el Responsable Técnico que informará al Responsable de Calidad para que los incluya en la Lista de Documentación Externa Registros La custodia de todos los registros de la calidad a los que se aplica el presente procedimiento se especifica en cada documento aplicable. Todos los registros de la calidad son legibles y están guardados, conservados y archivados de forma que pueden recuperarse fácilmente, y en unas instalaciones que proporcionan un entorno adecuado para evitar el deterioro, daño o pérdida de los mismos. La codificación de los impresos anexos a los procedimientos que se utilizarán, en su mayoría, como modelos de registros de la calidad al ser cumplimentados por el personal de EMPRESA, la codificación es la siguiente, RZ-PC-XX, donde: R: Registro Z: Número correlativo de valor mínimo 1 y que diferencia varios impreso referidos a un mismo procedimiento PC-XX. PC-XX: Codificación del procedimiento, según lo descrito anteriormente. En el caso que una instrucción de trabajo se acompañe de impresos para realizar registros, estos se codificarán de la siguiente forma, RX-ITZ-PC-XX, donde: R: Registro

10 Página: 10 de 17 X: Número correlativo de valor mínimo 1 y que diferencia varios impresos referidos a una misma instrucción de trabajo ITZ-PC-XX. ITZ-PC-XX: Codificación de la instrucción de trabajo, según lo descrito anteriormente. Dichos "Registros Modelo" se encuentran sujetos a aprobación y revisión vinculadas a la edición del procedimiento o instrucción de trabajo que referencian o al que corresponden, ya que cada nueva edición del procedimiento se hace del documento completo. En aquellos casos en que el Registro sea generado sin necesidad de hacer uso de un "Registro Modelo" o bien por que se trate de registros externos, no existirá codificación relacionada. Su trazabilidad se define por la operativa descrita en el correspondiente documento origen (Procedimiento, Instrucción, Plan de Calidad, etc.). En caso de existir registros internos estandarizados que afecten al Sistema de la Calidad y no se encuentren codificados se procederá progresivamente a su codificación, para lograr en un breve espacio de tiempo una codificación uniforme en los registros de EMPRESA. Los registros de la calidad, salvo que se especifique lo contrario, se archivarán durante un periodo de tres años, y se destruirán al final de dicho periodo. Cuando así se requiera en el contrato, los registros de la calidad establecidos estarán a disposición del cliente o de su representante durante un período de tiempo convenido, para que puedan ser evaluados. Para realizar el control de los registros, el Responsable de Calidad utiliza el impreso R5-PC-01 "Control de Modelos de Registros" (véase ANEXO 5), en el que cumplimenta los siguientes campos: Nombre Código Identificación: La identificación de los Registros, que permite establecer la diferencia entre unos registros y otros del mismo tipo, viene dada por metodologías distintas, reflejadas en el correspondiente documento origen; números correlativos, fechas, etc.

11 Página: 11 de 17 Quien cumplimenta. Quien custodia el registro. Durante cuanto tiempo es conservado Archivo Toda la documentación y registros que integran el Sistema de Gestión de la Calidad se archivarán en condiciones adecuadas, para evitar su deterioro y pérdida. El archivo en que se guardan los originales del manual de la calidad, manual de procedimientos, instrucciones de trabajo y normas constituye el archivo general del sistema de la calidad de EMPRESA. EMPRESA para asegurar la no pérdida de los archivos informáticos realiza copias de seguridad mensuales. 4.- DOCUMENTACIÓN RELACIONADA. UNE-EN-ISO 9001.Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos. Manual de la calidad de EMPRESA Anexos. Procedimientos e instrucciones de trabajo de EMPRESA. ANEXO 1: R1-PC-01 Registro de Entregas de Documentos. ANEXO 2: R2-PC-01 Índice de Documentos en Vigor ANEXO 3: R3-PC-01 Transmisión de Documentos. ANEXO 4: R4-PC-01 Listado de Documentación Externa

12 Página: 12 de 17 ANEXO 5: R5-PC-01 Control de Modelos de Registros

13 Página: 13 de 17 EMPRESA REGISTRO DE ENTREGAS DE DOCUMENTOS R1-PC-01 DOCUMENTO: Pág,:... Nº REV. Nº COPIA ENTREGADO NOMBRE CARGO EMPRESA FIRMA Y FECHA RETIRADO (Fecha y Firma Responsable de Calidad)

14 Página: 14 de 17 EMPRESA INDICE DE DOCUMENTOS EN VIGOR R1-PC-02 ED: FECHA DOCUMENTO FECHA: FIRMADO RESPONSABLE DE CALIDAD

15 Página: 15 de 17 EMPRESA TRANSMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN R2-PC-01 DESTINATARIO: NOMBRE: SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN CARGO: EMPRESA: REMITENTE: FECHA Y FIRMA: NOMBRE: CARGO: EMPRESA: Estimados Sres.: Adjunto les remitimos la documentación de calidad solicitada por ustedes y que detallamos seguidamente. TÍTULO Nº ED. OBSERVACIONES: Rogamos devuelvan copia firmada de esta transmisión como acuse de recibo. Recibí Fecha y firma:

16 Página: 16 de 17 EMPRESA LISTADO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA R4/PC/01 DOCUMENTO ORGANISMO EMISOR FECHA EN VIGOR ARCHIVO

17 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS DATOS Página: 17 de 17 EMPRESA CONTROL DE MODELOS DE REGISTROS R5-PC-01 FECHA DE EMISIÓN / / Hoja de NOMBRE CÓDIGO IDENTIFICACIÓN CUMPLIMENTA CUSTODIA CONSERVACIÓN

Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico

Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Control de Documentos y Registros (PG 01) Elaborado por: Jaime Larraín Responsable de calidad Revisado por: Felipe Boetsch Gerente técnico Aprobado por: Gonzalo Lira Gerente General Firma: Firma: Firma:

Más detalles

PPRL.11. Procedimiento de Creación, Revisión, Control y Gestión de la Documentación de Prevención de Riesgos Laborales

PPRL.11. Procedimiento de Creación, Revisión, Control y Gestión de la Documentación de Prevención de Riesgos Laborales PPRL.11. Procedimiento de Creación, Revisión, Control y Gestión de la Documentación de Prevención de Riesgos Laborales Página 1 de 13 REGISTRO DE CAMBIOS DEL PROCEDIMIENTO PPRL 11 Nº Revisión Fecha Páginas

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO GENERAL Elaborado por Aprobado por Página 2 de 9 DEFINICIONES: La definición, según la norma ISO 9000:2005 es la siguiente: Documento: Información y su medio de soporte. EJEMPLOS:

Más detalles

La Empresa. PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007

La Empresa. PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007 5.3.6 PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación La Empresa PSST 4.4.5 01 Control de la Documentación Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la

Más detalles

PA 01: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS

PA 01: PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y LAS EVIDENCIAS ÍNDICE 1. OBJETO. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 4. DEFINICIONES. 5. RESPONSABILIDADES. 6. DESARROLLO. 6.1. Generalidades. 6.2. Codificación. 6.3. Estructura de los documentos.

Más detalles

GARANTÍA DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO

GARANTÍA DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO GARANTÍA DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO DOCUMENTO Nº 2 2ª Versión Noviembre 2001 AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO SUMARIO 1.- Introducción. 2.- Funciones del

Más detalles

Control de Documentos

Control de Documentos PR-DGSE-1 Agosto 211 I. Información General del Objetivo: Definir y establecer la metodología para elaborar, revisar, aprobar, actualizar y eliminar los de la, con el objetivo de que las actividades se

Más detalles

PROCEDIMIENTO VERSION: 03 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROCEDIMIENTO VERSION: 03 ELABORACION Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PAGINA: 1 de 14 1 OBJETIVO Establecer las disposiciones para la elaboración, revisión, aprobación, actualización, distribución y preservación de los documentos del Sistema Integrado de Gestión (CALIDAD-

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Hoja: 1 de 11 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Puesto Firma Elaboró: Revisó: Autorizó: Responsable del Control de Documentos Directora de Administración Directora de Administración Hoja: 2 de 13 1. Propósito

Más detalles

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Página: 1 de 8 Elaborado por: Revidado por: Aprobado por: Comité de calidad Responsable de calidad Director Misión: Controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad para garantizar

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL DE LOS REGISTROS.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL DE LOS REGISTROS. 2011 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL DE LOS REGISTROS. CÓDIGO: PD 02 FECHA: 19/03/2012 REVISIÓN: 02 DOCUMENTACIÓN

Más detalles

FONATUR-BMO S.A. DE C.V. Dirección General Coordinación del Programa de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

FONATUR-BMO S.A. DE C.V. Dirección General Coordinación del Programa de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Abril, 2008 Í N D I C E PÁGINA 1. OBJETIVOS 3 2. LINEAMIENTOS GENERALES 3 3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 6 4. FLUJOGRAMA 8 5. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

Más detalles

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN PC/02

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN PC/02 RESPONSABILIDAD DE LA Página: 1 de 14 PC/02 CONTROL DE EDICIONES Ed. Fecha Aprobación 1 Emisión documento definitivo Motivo 2 3 4 5 Nº DE COPIA CONTROLADA: Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado por: Página:

Más detalles

Manual de Procedimientos

Manual de Procedimientos 1 de 34 5.0 Mayo de 2010 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional -Área de Calidad y Mejoramiento- Coordinador del Área de Calidad y Mejoramiento Jefe

Más detalles

LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN

LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN LDG-CER, Entidad Certificadora de Productos Agroalimentarios SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PARA DOP Y IGP Y OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD SEGÚN NORMAS EN45011/1998 C/ Comte Borrell nº 111 bajos

Más detalles

Código P16 SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD-UCA PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EVIDENCIAS DEL SGC

Código P16 SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD-UCA PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EVIDENCIAS DEL SGC Código P16 SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD-UCA PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y EVIDENCIAS DEL SGC RESUMEN DE REVISIONES NÚMERO FECHA MODIFICACIÓN 01 15/12/08 Versión inicial del SGIC aprobada

Más detalles

La Empresa. PSST 4.6.0 01 Revisión por la Dirección Norma OHSAS 18001:2007

La Empresa. PSST 4.6.0 01 Revisión por la Dirección Norma OHSAS 18001:2007 5.3.13 PSST 4.6.0 01 Revisión por la Dirección La Empresa PSST 4.6.0 01 Revisión por la Dirección Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la Modificación

Más detalles

Guía de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos de Uso Humano y Veterinario. Capítulo 4: Documentación

Guía de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos de Uso Humano y Veterinario. Capítulo 4: Documentación SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS Guía de Normas de Correcta Fabricación de Medicamentos de Uso Humano y Veterinario Capítulo 4: Documentación Bases legales para la publicación

Más detalles

Número Fecha Modificación

Número Fecha Modificación ÍNDICE 1- OBJETO 2- ÁMBITO DE APLICACIÓN 3- REFERENCIAS / NORMATIVA 4- DESARROLLO 4.1. Generalidades. 4.2. Definiciones. 4.3. Codificación. 4.4. Estructura de los documentos relativos a los procedimientos.

Más detalles

MANUAL INTEGRADO RESIDENCIA

MANUAL INTEGRADO RESIDENCIA RESIDENCIA MANUAL INTEGRADO -00 Fecha: Página: 1 de 38 COPIA CONTROLADA Nº: 1 MANUAL INTEGRADO RESIDENCIA Toda la información recogida en el presente manual tiene carácter "confidencial", comprometiéndose

Más detalles

PROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS

PROCEDIMIENTO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ VERSIÓN NÚMERO: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 13/03/12 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS PÁGINA: 1 DE 14 PROCEDIMIENTO: PÁGINA: 2 DE 14 1. Objetivo: Asegurar el control y manejo adecuado de la documentación declarada en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), por medio del establecimiento

Más detalles

RESPONSABILIDADES DE REALIZACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO. 1.- Responsables de área / dpto. 2.-

RESPONSABILIDADES DE REALIZACIÓN DIAGRAMA DE PROCESO. 1.- Responsables de área / dpto. 2.- CAP..- SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CAP...- IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO TITULO: Procedimiento Control de los Documentos y Registros - P..-..-..-.. METODOLOGÍA. ASPECTOS FUNCIONALES...- Objeto / Alcance:

Más detalles

La Empresa. PSST 4.5.4 01 Control de los Registros Norma OHSAS 18001:2007

La Empresa. PSST 4.5.4 01 Control de los Registros Norma OHSAS 18001:2007 5.3.11 PSST 4.5.4 01 Control de los Registros La Empresa PSST 4.5.4 01 Control de los Registros Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la Modificación

Más detalles

SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, MADRID

SRA. MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO, MADRID ASUNTO: INFORME PARA LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN NUCLEAR JOSÉ CABRERA Con fecha 20 de mayo de 2008 (nº registro de entrada: 11871) se recibió en el Consejo

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1. CARACTERIZACIÓN DEL PÁGINA: 1 NOMBRE: Gestión de la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad OBJETIVO: Garantizar la unificación de la información y actualización de los para el s.g.c. de tal

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS. FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación

CONTROL DE CAMBIOS. FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación CONTROL DE CAMBIOS FICHA CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la Modificación 01 02/07/07 Primera versión del Anexo Requerimientos Para La Elaboración Del Plan De Calidad Elaboró: Revisó: Aprobó:

Más detalles

I. Disposiciones generales

I. Disposiciones generales 13883 I. Disposiciones generales Presidencia del Gobierno 2289 DECRETO 42/2014, de 19 de mayo, del Presidente, por el que se regula la gestión documental y la organización y el funcionamiento de los archivos

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL

PROCEDIMIENTO GENERAL Página 1 de 5 Realizado por: Calidad Fecha: 22-12-2012 FEDERACION DE INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION DE ARAGON Revisado por: Secretaría Gral. Fecha: 22-12-2012 Aprobado por: Secretaría Gral. Fecha:

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Página : 1 de 18 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD Esta es una copia no controlada carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector

Más detalles

Manual de usuario. Actualización: Septiembre 2014

Manual de usuario. Actualización: Septiembre 2014 Manual de usuario Actualización: Septiembre 2014 Manual de usuario PCAE / Actualización: Sepembre 2014 Edita: CEOE - Confederación Española de Organizaciones Empresariales C/ Diego de León, 50 28006 Madrid.

Más detalles

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA Paginación 1 de 5 Objeto: Describir cómo se elaboran, revisan, aprueban, distribuyen y mantienen actualizados los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad. Alcance: La documentación sometida

Más detalles

DOCUMENTO DE CALIDAD Procedimiento

DOCUMENTO DE CALIDAD Procedimiento PARA EL SARROLLO INTEGRAL LA NIÑEZ Y Título: - Selección y Contratación de Personal Documento: PRD.RH.106 Página: 1 de 12 para el resultado de la fusión. A/M. No, 1. OBJETIVO Y CAMPO APLICACIÓN Desarrollar

Más detalles

PROCEDIMIENTO PG 06 FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL

PROCEDIMIENTO PG 06 FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y COMPETENCIA PROFESIONAL ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDADES 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5.1. Requisitos de los diferentes Puestos de Trabajo 5.2. Identificación de las necesidades de formación

Más detalles

2. La Junta de Centro establecerá y aprobará este reglamento.

2. La Junta de Centro establecerá y aprobará este reglamento. REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL TRABAJO DE FIN DE GRADO (TFG) DE LOS TÍTULOS DE GRADO DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (Aprobado por la Junta de Facultad el 10 de mayo de 2012)

Más detalles

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN GUÍA METODOLÓGICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN 1. Objetivo 2. Introducción 3. Procedimiento de control de documentos 4. Procedimiento de control de registros

Más detalles

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS MEG:2003 4.2.

INSTITUTO SINALOENSE DE LAS MUJERES SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS MEG:2003 4.2. 1. PROPÓSITO ÍNDICE. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDAD 5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 5.1 Elementos de los documentos internos. 5. Identificación de los documentos internos y externos 5.3 Entrada

Más detalles

PODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL

PODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL PODER JUDICIAL SUB COMISIÓN DESPACHO JUDICIAL (DOCUMENTO DE TRABAJO) MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MÓDULO JUDICIAL PARA LAS ESPECIALIDADES: CONSTITUCIONAL, CIVIL, COMERCIAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,

Más detalles

Sistemas de Información II. Práctico sobre Cursogramas

Sistemas de Información II. Práctico sobre Cursogramas Sistemas de Información II Práctico sobre Cursogramas Cursograma 1 Procedimiento: Entradas de materiales y materias primas por devoluciones Sectores Varios: El sector que no emplee, parcial o totalmente

Más detalles

I. DISPOSICIONES GENERALES Presidencia del Gobierno

I. DISPOSICIONES GENERALES Presidencia del Gobierno 1999/096 - Martes 20 de Julio de 1999 I. DISPOSICIONES GENERALES Presidencia del Gobierno 1218 DECRETO 378/1999, de 8 de julio, del Presidente en funciones, por el que se regula la organización y el funcionamiento

Más detalles

PA 08 Gestión de los documentos y

PA 08 Gestión de los documentos y CÓDIGO VERSIÓN FECHA MOTIVO MODIFICACIÓN PA 08 Inicial 01/06/2010 ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Equipo Directivo de la EUCC Unidad Técnica de Calidad de la Junta de Centro UAH Firma: José

Más detalles

PROCEDIMIENTO OPERATIVO INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ESTADISTICA DE SINIESTRALIDAD DPMPO09

PROCEDIMIENTO OPERATIVO INVESTIGACION DE ACCIDENTES Y ESTADISTICA DE SINIESTRALIDAD DPMPO09 Página: 1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTADISTICA DE SINIESTRALIDAD Página: 2 Edición Motivo cambio Firma Fecha 0 Edición Inicial 6.05.2002 Página: 3 I N D I C E 1. OBJETO 4 2. AMBITO DE APLICACIÓN 4 3. NORMATIVA

Más detalles

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA Exposición de motivos El presente Reglamento tiene como misión dotar al Archivo General de la Universidad de Cantabria de un marco normativo

Más detalles

Corresponde al Comité de Equidad de Género elaborar procedimientos que son revisados por la Coordinación del MEG-Colpos.

Corresponde al Comité de Equidad de Género elaborar procedimientos que son revisados por la Coordinación del MEG-Colpos. 1 2 2.0 ALCANCE/PROPÓSITO Este procedimiento aplica a todos los documentos de origen interno utilizados en el Sistema de Gestión del Modelo de Equidad de Género del Colpos. Es propósito de este documento

Más detalles

Elaboración y Control de Documentos y Registros

Elaboración y Control de Documentos y Registros Sistema de Gestión de Calidad Elaboración y Control de Documentos y Registros Código: PSG-01 Revisó: Autorizó: Mtra. Lina María Valencia Murillo Encargada de las Labores del SGC Mtro. Carlos Oscar Espinosa

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INDICE Hoja: 1 de 13 INDICE 1. OBJETIVO 2 2. ALCANCE 2 3. REFERENCIAS 2 4. DEFINICIONES 3 5. DISPOSICIONES GENERALES 4 6. RESPONSABILIDADES 5 7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 6 7.1 DIAGRAMA DE FLUJO 6 7.2 DESCRIPCIÓN

Más detalles

ABENGOA INABENSA ABENGOA INABENSA. Procedimiento Operativo General POG-061-02. Página 2 de 8. Hoja de motivo de cambios

ABENGOA INABENSA ABENGOA INABENSA. Procedimiento Operativo General POG-061-02. Página 2 de 8. Hoja de motivo de cambios Página 2 de 8 Hoja de motivo de cambios Título: Procedimiento Operativo General Rev. Fecha 00 25/01/13 Motivo del cambio Nuevo documento que anula y sustituye al POG-05/23.00, adaptándolo a la nueva codificación

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: AUDITORÍAS INTERNAS. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: AUDITORÍAS INTERNAS. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: AUDITORÍAS INTERNAS. CÓDIGO: PD 03 FECHA: 17/02/2015 REVISIÓN: 04 MANUAL DE PD 03.

Más detalles

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MANUAL AUDITORÌA DE PROCEDIMIENTOS INTERNA DE LA PROCEDIMIENTOS

Más detalles

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN GESTION PATRIMONIAL - UNI

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN GESTION PATRIMONIAL - UNI UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Central De Desarrollo Organizacional Oficina OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN GESTION PATRIMONIAL - UNI Proyecto de Manual de Organización y Funciones Interno MOFI [Nombre

Más detalles

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ. FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 Sinergias INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA DE LOS ÁNGELES CANO MÁRQUEZ PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS FECHA: Junio 21 de 2013 CÓDIGO: P-DE-01 VERSIÓN: 03 1. OBJETIVO: Establecer

Más detalles

SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO: NE P2 S4 1.1 VERSIÒN: 2 ELABORÒ: DORIS ORREGO R. REVISÒ: DORIS ORREGO R. PAGINA

Más detalles

I. Principado de Asturias

I. Principado de Asturias núm. 140 de 17-vi-2016 1/6 I. Principado de Asturias Ot r a s Disposiciones Consejería de Educación y Cultura Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Revisó: Secretario General Vicerrector Administrativo Director de Certificación y Gestión Documental Aprobó: Rector Página 1 de 13 Fecha de aprobación: Octubre 31 de 2008 Resolución No. 1966 OBJETIVO Establecer

Más detalles

El contrato se iniciará el día 1 de marzo y finalizará el 30 de diciembre de 2016.

El contrato se iniciará el día 1 de marzo y finalizará el 30 de diciembre de 2016. Página: 1 de 8 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL DESARROLLO DEL CAMPAMENTO URBANO PARA MENORES EN SEGUIMIENTO SOCIAL DEL DISTRITO DE TETUÁN (2016) Nº EXP.: 300/2015/01071 1. OBJETO

Más detalles

Manual de ayuda para crear y gestionar Tareas, como actividad evaluable

Manual de ayuda para crear y gestionar Tareas, como actividad evaluable Manual de ayuda para crear y gestionar Tareas, como actividad evaluable Contenido TAREAS.... 3 CONFIGURACIÓN.... 3 GESTIÓN Y CALIFICACIÓN DE TAREAS.... 8 TAREAS. Mediante esta herramienta podemos establecer

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS

PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS Página 1 de 10 1. PROPÓSITO Y ALCANCE Este procedimiento establece la emisión, aprobación y administración de los documentos; la administración y seguridad de los datos en archivos digitales y la metodología

Más detalles

IMPLANTACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA EN PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

IMPLANTACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA EN PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN IMPLANTACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA EN PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Luis Martínez Prado Valladolid, 12 de marzo de 2013 1 EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CASTILLA Y LEÓN (ITCL) El ITCL es un

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Henry Giraldo Gallego Angela Viviana Echeverry Díaz Armando Rodríguez Jaramillo Cargo: Profesional Universitario

Más detalles

PROCEDIMIENTO GENERAL. CONTROL DE DOCUMENTOS Página 1 de 8

PROCEDIMIENTO GENERAL. CONTROL DE DOCUMENTOS Página 1 de 8 Rev. 3 CONTROL DE DOCUMENTOS Página 1 de 8 1. OBJETO Definir las características, el contenido y la metodología para la preparación, revisión, aprobación, emisión, archivo y distribución de los documentos

Más detalles

PA01. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS

PA01. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y REGISTROS Índice 1. Objeto 2. Alcance 3. Referencias/Normativa 4. Definiciones 5. Desarrollo de los procesos 6. Seguimiento y Medición 7. Archivo 8. Responsabilidades 9. Flujograma ANEXOS: F01- PA01. Listado de

Más detalles

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Fecha: 24//23 Página: 1 de 14 1. Objetivo Establecer los lineamientos para la elaboración, identificación, revisión, aprobación, divulgación, actualización y retiro por obsoletos, de los documentos del

Más detalles

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: ACCIONES CORRECTIVAS.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: ACCIONES CORRECTIVAS. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: ACCIONES CORRECTIVAS. CÓDIGO: PD 05 FECHA: 19/03/2012 REVISIÓN: 02 MANUAL DE PD.05.

Más detalles

ACUERDO No. 042 (OCTUBRE 31 DE 2002)

ACUERDO No. 042 (OCTUBRE 31 DE 2002) ACUERDO No. 042 (OCTUBRE 31 DE 2002) Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas, se

Más detalles

CONTENIDO INTRODUCCIÓN

CONTENIDO INTRODUCCIÓN CONTENIDO INTRODUCCIÓN I. BASE LEGAL II. OBJETIVOS A. GENERAL B. ESPECIFICOS III. POLITICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS A POLÍTICAS B NORMAS C - PROCEDIMIENTOS IV. METODOLOGIA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO A.

Más detalles

PROGRAMA DE AYUDAS PYME Y GRAN EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE LA AYUDA

PROGRAMA DE AYUDAS PYME Y GRAN EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE LA AYUDA PROGRAMA DE AYUDAS PYME Y GRAN EMPRESA SECTOR INDUSTRIAL PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE LA AYUDA Procedimiento de Certificación FNEE - Industria 16/12/2015 OBJETO El objeto de este documento es definir

Más detalles

Normativa reguladora del Proyecto Fin de Carrera de la Ingeniería en Informática (Plan de 2005)

Normativa reguladora del Proyecto Fin de Carrera de la Ingeniería en Informática (Plan de 2005) Normativa reguladora del Proyecto Fin de Carrera de la Ingeniería en Informática (Plan de 2005) El plan de estudios de Ingeniería en Informática de la (en adelante Plan de Estudios ), publicado en el BOE

Más detalles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO OBJETO. El presente Documento de Especificaciones Técnicas tiene por objeto establecer los requisitos mínimos

Más detalles

MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA

MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA Página 1 de 17 MANUAL DE GESTIÓN: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA UNIDAD de FORMACIÓN DE LA DIPUTACION DE MALAGA Página 2 de 17 1 ÍNDICE DEL DOCUMENTO 1 ÍNDICE DEL DOCUMENTO... 2 2 PRESENTACIÓN

Más detalles

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS PR-SGIA-2 1 de 5 1. PROPÓSITO Este documento tiene por objeto establecer los lineamientos para el control administrativo y operativo de los documentos internos del Sistema de Gestión Integral de Panamericana

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTENIDO.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CONTENIDO. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 06/08/2015 CONTENIDO. Versión: 2 Página 1 de 14 Código: PROC-SGC-SGC-001 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD. 3.1 Autoridad. 3.2 Responsabilidad.

Más detalles

Certificados para la exportación de dispositivos médicos por David Racine

Certificados para la exportación de dispositivos médicos por David Racine Certificados para la exportación de dispositivos médicos por David Racine Diapositiva 1 Buenos días/buenas tardes. Mi nombre es David Racine y trabajo para la Administración de Alimentos y Medicamentos

Más detalles

producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado.

producidas en desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independiente del medio utilizado. 1. OBJETIVO PROCEDIMIENTO PARA EL Página 1 de 6 Controlar la recepción, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales internas y externas que llegan a la Administración Municipal, y que son

Más detalles

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Objeto y Alcance del Reglamento Específico I.- El presente Reglamento Especifico del Sistema de Presupuesto,

Más detalles

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008

Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 Sistema de Administración de la Calidad ISO 9001:2008 PROCEDIMIENTO Revisión: 05 Fecha de emisión: 16/01/2013 Elaboró: Aprobó: Jesús Rojas De La Cruz Encargado de Métodos y Procedimientos Aristeo García

Más detalles

PMA-06-01. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Edición: 0 ÍNDICE

PMA-06-01. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Edición: 0 ÍNDICE Hoja 1 de 6 Elaborado: Revisado: Aprobado: Cargo: RMA Fecha: 25-09-2003 Cargo: RMA Fecha: 25-09-2003 Cargo: ALCALDE Fecha: 25-09-2003 ÍNDICE 0. HISTÓRICO DE REVISIONES 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. GENERAL 4.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y CERTIFICACIÓN COPIA CONTROLADA: No Sí : nº Asignada a: Fecha: PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES RESPECTO A LA EDICIÓN ANTERIOR: - Se modifica el punto 4.10 Auditorías Adicionales. Elaborado por el Gestor de la Calidad

Más detalles

Procedimiento para el Control de Documentos

Procedimiento para el Control de Documentos Página 1 1. Objetivo Establecer los parámetros y criterios a seguir para la creación, anulación, modificación, revisión y aprobación de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad

Más detalles

Título: DFS.CE.RPC - CERTIFICACIÓN MARCADO CE DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Nº: Fecha: ABRIL 2015 APROBADO Y DISTRIBUIDO POR:

Título: DFS.CE.RPC - CERTIFICACIÓN MARCADO CE DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Nº: Fecha: ABRIL 2015 APROBADO Y DISTRIBUIDO POR: Título: DFS.CE.RPC - CERTIFICACIÓN MARCADO CE DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Nº: Fecha: ABRIL 2015 ESCRITO POR: APROBADO Y DISTRIBUIDO POR: Raúl Mesa Director Técnico / Director de Calidad ÍNDICE: 1.

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS SERVICIO DE SALUD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS SERVICIO DE SALUD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA Página 1 de 6 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. NORMAS DE REFERENCIA 4. DEFINICIONES 5. RESPONSABILIDADES 6. DESARROLLO 6.1. Planificación Anual de Auditorías Internas 6.2. Selección de auditores 6.3. Preparación

Más detalles

GUILLEN MARTEL HERMANOS

GUILLEN MARTEL HERMANOS PC-04, REV:9 COPIA CONTROLADA Nº: RELACIÓN DE REVISIONES Nº REV MOTIVO DE LA REVISIÓN Rev. 0 Primer Ejemplar Rev. 1 Se incluye el registro de I1-PC-04 Ficha de mantenimiento de maquinaria y se modifican

Más detalles

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-001

Universidad Politécnica de Tulancingo Código del documento PR-SGI-001 Página 1 de 6 I. OBJETIVO Establecer el proceso a seguir para la elaboración y control del Sistema de Gestión Integrado (SGI). II. ALCANCE Aplica para todos los documentos asociados al Sistema de Gestión

Más detalles

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN Y CONTROL DE ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ: JEFE JEFE SUBDIRECCION DE PLANEACION Fecha de Aprobación: DD: 26 MM: 07 AAAA: 2010 FECHA:26/07/2010 PÁGINA 2 DE 14 1. OBJETIVO Establecer

Más detalles

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1

GESTIÓN DOCUMENTAL PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 GESTIÓN DOCUMENTAL CÓDIGO: APO7-P-008 PROCEDIMIENTO VERSIÓN: 1 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES FECHA DE VIGENCIA 17/Jan/2014 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para realizar las transferencias documentales

Más detalles

PC-03 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN

PC-03 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN PC-03 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LA MARCA DE CERTIFICACIÓN ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 5. DESARROLLO 5.1. Derecho de uso de la Marca EDUQATIA. 5.2. Cómo usar

Más detalles

PLAN DE PROTECCIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS DE ALTO RIESGO

PLAN DE PROTECCIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS DE ALTO RIESGO Revisión Fecha de emisión Referencia 00 01/07/2005 PDP 0507/00 PLAN DE PROTECCIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS DE ALTO RIESGO Distribuciones Químicas, S.L. SOLO PARA USO INTERNO DE LA EMPRESA

Más detalles

Biblioteca de Albacete

Biblioteca de Albacete carta de servicios Biblioteca de Albacete Objetivos Servicios Compromisos Garantías Consejería de Educación, Ciencia y Cultura carta de servicios DATOS IDENTIFICATIVOS La Biblioteca Pública del Estado

Más detalles

Procedimiento: Control de documentos

Procedimiento: Control de documentos Procedimiento: REVISADO APROBADO Josep Robles Comisión de Calidad del Centro Fecha Data 28-06-2010 29-06-2010 ARXIU Pàgina 1 de 8 Índex. 1 Objetivo.... 3 2 Alcance.... 3 3 Referencias / Normativa.... 3

Más detalles

Nº Pág.: 08. 2- FINALIDAD Optimizar el servicio informativo al público interno y externo.

Nº Pág.: 08. 2- FINALIDAD Optimizar el servicio informativo al público interno y externo. S E N C I C O DIRECTIVA CODIGO: GG-SG-00 5-2004 TITULO: NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA SEDE CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE NORMALIZACION, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA

Más detalles

DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS

DISEÑO Y DESARROLLO DE SERVICIOS Página 1 de 9 1 Diagrama del proceso. (Anexado al Procedimiento) Descripción 1.1 Evaluación de la necesidad. El sector interesado y Gestión de la Calidad antes de comenzar el diseño de un servicio deben

Más detalles

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS C Establecimiento Público Adscrito a la Fiscalía General de la Nación RESOLUCION Nº 000430 DE 27 DE ABRIL 2005

MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS C Establecimiento Público Adscrito a la Fiscalía General de la Nación RESOLUCION Nº 000430 DE 27 DE ABRIL 2005 INSTITUTO NACIONAL DE D MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS C FORENSES Establecimiento Público Adscrito a la Fiscalía General de la Nación RESOLUCION Nº 000430 DE 27 DE ABRIL 2005 periciales emitidos por los laboratorios

Más detalles

Normas de utilización del libro de averías del material motor adscrito a la OGOI.

Normas de utilización del libro de averías del material motor adscrito a la OGOI. ~odif Normas de utilización del libro de averías del material motor adscrito a la OGOI. INSTRUCCIONES DE REGISTRO: DGOI-IS-SGS-RG-09 Fdo.: José M. amero Navajos Fdo \ cisco Gutiérrez Rojas Fecha: 27 de

Más detalles

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA PARA EL CUERPO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA PARA EL CUERPO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID Página: 1 de 6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SERVICIO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA PARA EL CUERPO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID ÍNDICE 1.OBJETO PRINCIPAL DEL CONTRATO...2

Más detalles

PROCEDIMIENTO PG 04 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA

PROCEDIMIENTO PG 04 NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DEFINICIONES 4. RESPONSABILIDADES 5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 5.1. Identificación de No Conformidades 5.2. Establecimiento de Acciones Correctoras 5.3. Establecimiento

Más detalles

PROCEDIMIENTO INTEGRADO SOBRE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

PROCEDIMIENTO INTEGRADO SOBRE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES SOBRE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Hoja 1 de 7 PROCEDIMIENTO INTEGRADO SOBRE NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES E Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch Comité

Más detalles

NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO Aprobada en Junta de Centro 21-01-2015

NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO Aprobada en Junta de Centro 21-01-2015 NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO Aprobada en Junta de Centro 21-01-2015 MOTIVACIÓN La aprobación, del Acuerdo de 11 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad,

Más detalles

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL 1. Objetivo Definir las actividades necesarias y parámetros para la creación, modificación y eliminación de los documentos que integran el Sistema de de la Calidad en el Sanatorio de Contratación E.S.E.

Más detalles

INDICE Página 1. GENERAL... 1 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 1 3. CRITERIOS PARTICULARES DE ACREDITACIÓN... 1 4. PROCESO DE EVALUACIÓN...

INDICE Página 1. GENERAL... 1 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 1 3. CRITERIOS PARTICULARES DE ACREDITACIÓN... 1 4. PROCESO DE EVALUACIÓN... NT-61 Rev. 2 Mayo 2014 INDICE Página 1. GENERAL... 1 2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN... 1 3. CRITERIOS PARTICULARES DE ACREDITACIÓN... 1 4. PROCESO DE EVALUACIÓN... 2 5. MANTENIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN...

Más detalles

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTIVO SOLICITUD DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES Dirección de Educación Continua Pág.: 1 de 8 1.- OBJETIVO Y ALCANCE Establecer los procedimientos para la solicitud de pago de honorarios profesionales

Más detalles

C I R C U L A R N 2.015

C I R C U L A R N 2.015 Montevideo, 18 de marzo de 2009 C I R C U L A R N 2.015 Ref: INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS EN EL EXTERIOR. Servicios relacionados con

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS TABLA DE CONTENIDO Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO... 2 2. ALCANCE... 2 3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS... 2 4. DOCUMENTOS APLICABLES... 3 5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES... 4 6. ANEXOS... 8 7. CONTROL DE CAMBIOS...

Más detalles
Sitemap